平成24年度

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印刷 ページ番号1008229 更新日 2018年2月23日

予算の編成方針

 現時点における、今後の収支見通しでは、平成24年度以降において、毎年度50億円を超える収支不足が生じ、更に、公債費がピークに達する平成26年度には収支不足額は約80億円に達する見込みであります。

 また、平成24年度は「“あまがさき”行財政改革プラン」の最終年度であると同時に、現在検討中の次期総合計画及び次期行財政改革に係る計画へつないでいくための大変重要な時期でもあります。

 こうした状況を踏まえ、歳入全般にわたり増収に努めるとともに、歳出においては、予算の重点化・効率化を一層進め、将来世代への過度の負担を強いることとなる多額の市債発行の抑制など財政規律にも留意し、あわせて緊急的な措置も講じながら、平成24年度予算の編成を行うこととします。

 詳しい内容は、すぐ下のPDFをご覧ください。

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